Ogni azienda sa quanto sia particolarmente delicato il periodo di fine anno. Un momento in cui ci si concentra a consuntivo su quanto è stato fatto, ed è un buon momento per capire, strategicamente, cosa è bene fare per il prossimo futuro. Si tratta anche di uno dei momenti più delicati nella gestione delle buste paghe. Tra conguagli fiscali, aggiornamenti contributivi e verifiche di dati è facile ritrovarsi con rettifiche tardive, cedolini errati e insoddisfazione da parte dei dipendenti.
Tutto questo si ripercuote irrimediabilmente anche sulla contabilità, sul calcolo del costo del lavoro e sull’elaborazione del budget del personale con effetti diretti sull’azienda.
Molte realtà infatti si concentrano sulla produzione di cedolini mese per mese senza tuttavia impostare un controllo di gestione PayRoll continuo e senza un vero check-up di fine anno.
Durante l’anno si accumulano dati e variabili che incidono sul calcolo di imponibili fiscali e contributivi:
straordinari e maggiorazioni
fringe benefit e rimborsi
ferie e permessi non goduti
premi produzione e MBO
congedi e assenze
variazioni contrattuali
aliquote e scaglioni IRPEF
Tutto questo può generare:
Conguagli sovra o sotto stimati
Tassazioni incoerenti rispetto all’imponibile annuale
Contributi versati in modo non corretto
Cedolini da rettificare a gennaio o febbraio (con impatto sul clima interno)
Rischio di verifiche e sanzioni
Come abbiamo avuto modo di appurare gli errori non si generano a dicembre, ma è a dicembre che questi emergono. Quindi una gestione del PayRoll accurata effettua una serie di verifiche periodiche, non solo nell’ultimo periodo dell’anno.
Ne citiamo alcune.
Verifica imponibili fiscali e contributivi
Allineamento imponibile IRPEF vs imponibile INPS
Correttezza delle voci che concorrono o meno al calcolo
Monitoraggio mensile dei fringe benefit rispetto ai limiti
Controllo di ferie, permessi e residui
Residui non coerenti con il calendario annuale
Conguagli di ferie non godute dove previsto
Revisione dei congedi e delle assenze
Correttezza delle indennità
Allineamento con gli importi anticipati e recuperati dall’INPS
Analisi premi e MBO
Tassazione separata o ordinaria in base alla normativa e alle policy aziendali
Impatto sul netto dipendente e sul costo del lavoro
Conguaglio fiscale di fine anno
Calcolo corretto degli scaglioni
Verifica detrazioni lavoro dipendente e familiari
Corretto riporto su CU (Certificazione Unica)
Alcune delle azioni consigliate per rendere la gestione del PayRoll un processo monitorato e predittivo.
Report mensile riepilogativo imponibili
Per verificare l’imponibile progressivo fiscale mese per mese con l’imponibile stimato utile al calcolo delle detrazioni.
Da svolgere mensilmente
Audit trimestrali delle voci retributive
Per identificare errori prima che si accumulino
Da svolgere trimestralmente
Revisione raggiungimento limiti fringe benefit, welfare, oneri deducibili (fondi pensione e casse)
Per prevenire superamenti del limite esentasse
Da svolgere semestralmente
Check up di fine anno
Per ridurre al minimo rettifiche a gennaio
La consulenza del lavoro e il servizio PayRoll non devono limitarsi ad emettere busta paghe ma devono supportare l’azienda e strutturare un processo di controllo PayRoll efficace, è importante che l’azienda non verifichi solo quanto il PayRoll funzioni, ma se quest’ultimo le permette di avere controllo e gestione.
I nostri consulenti costruiranno, insieme a te, la soluzione migliore per far crescere la tua azienda.
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